索引号: 发布机构: 江桥镇
发文日期: 2017年08月10日 主题分类: 街镇部门预决算
关键词:

上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度部门决算

发布时间:2017-08-10 浏览次数: 【字体:

第一部分    上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心概况

 

一、主要职能

协助政府抓好经济贸易综合管理和国有(集体)资产管理,做好农村收益分配指导工作; 承担内部审计工作; 按照“在地统计”要求,负责辖内经济、社会发展综合统计工作; 做好生产、消防、交通、食品药品等安全监督、检查工作,督促完善安全管理制度和各种安全事故隐患整改。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心部门决算包括:上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心本级决算。

根据三定方案等相关规定,本单位未设置内设机构。

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

46,089.46

一、一般公共服务支出

4,560.36

  其中:政府性基金预算财政拨款


二、外交支出


二、上级补助收入


三、国防支出


三、事业收入


四、公共安全支出


四、经营收入


五、教育支出

1,006.80

五、附属单位上缴收入


六、科学技术支出

1,938.10

六、其他收入

97,458.01

七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

14,470.42



九、医疗卫生与计划生育支出

278.67



十、节能环保支出

997.50



十一、城乡社区支出

92,234.20



十二、农林水支出

731.56



十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出

11,439.50



十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出

15,890.36

本年收入合计

143,547.47

本年支出合计

143,547.47

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

143,547.47

总计

143,547.47


  

2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类
  科目编码

科目名称



合计

143,547.47 

46,089.46 





97,458.01 


201



一般公共服务支出

4,560.36

4,560.36








13


商贸事务

4,560.36

4,560.36









08

招商引资

4,560.36

4,560.36







205



教育支出

1,006.80






1,006.80



99


其他教育支出

1,006.80






1,006.80




99

其他教育支出

1,006.80






1,006.80


206



科学技术支出

1,938.10

1,918.10





20.00



07


科学技术普及

20.00






20.00




02

科普活动

20.00






20.00



99


其他科学技术支出

1,918.10

1,918.10









99

其他科学技术支出

1,918.10

1,918.10







208



社会保障和就业支出

14,470.42

7,945.06





6,525.36



03


财政对社会保险基金的补助

9,547.34

4,860.39





4,686.95




99

财政对其他社会保险基金的补助

9,547.34

4,860.39





4,686.95



07


就业补助

4,568.40

2,729.99





1,838.41




99

其他就业补助支出

4,568.40

2,729.99





1,838.41



08


抚恤

203.64

203.64









05

义务兵优待

203.64

203.64








10


社会福利

151.04

151.04









02

老年福利

151.04

151.04







210



医疗卫生与计划生育支出

278.67

126.25





152.42



04


公共卫生

278.67

126.25





152.42




08

基本公共卫生服务

110.67






110.67




99

其他公共卫生支出

168.00

126.25





41.75


211



节能环保支出

997.50

997.50








04


自然生态保护

997.50

997.50









02

农村环境保护

997.50

997.50







212



城乡社区支出

92,234.20

15,771.13





76,463.07



01


城乡社区管理事务

176.80

176.80









99

其他城乡社区管理事务支出

176.80

176.80








03


城乡社区公共设施

1,118.14

252.98





865.16




99

其他城乡社区公共设施支出

1,118.14

252.98





865.16



05


城乡社区环境卫生

4,325.05

2,512.00





1,813.05




01

城乡社区环境卫生

4,325.05

2,512.00





1,813.05



99


其他城乡社区支出

86,614.21

12,829.35





73,784.86




99

其他城乡社区支出

86,614.21

12,829.35





73,784.86


213



农林水支出

731.56

731.56








07


农村综合改革

731.56

731.56









06

对村集体经济组织的补助

731.56

731.56







215



资源勘探信息等支出

11,439.50

11,439.50








08


支持中小企业发展和管理支出

11,439.50

11,439.50









05

中小企业发展专项

11,439.50

11,439.50







229



其他支出

15,890.36

2,600.00





13,290.36



99


其他支出

15,890.36

2,600.00





13,290.36




01

其他支出

15,890.36

2,600.00





13,290.36



 

2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类
  科目编码

科目名称



合计

143,547.47 


143,547.47 





201



一般公共服务支出

4,560.36


4,560.36






13


商贸事务

4,560.36


4,560.36







08

招商引资

4,560.36


4,560.36





205



教育支出

1,006.80


1,006.80






99


其他教育支出

1,006.80


1,006.80







99

其他教育支出

1,006.80


1,006.80





206



科学技术支出

1,938.10


1,938.10






07


科学技术普及

20.00


20.00







02

科普活动

20.00


20.00






99


其他科学技术支出

1,918.10


1,918.10







99

其他科学技术支出

1,918.10


1,918.10





208



社会保障和就业支出

14,470.42


14,470.42






03


财政对社会保险基金的补助

9,547.34


9,547.34







99

财政对其他社会保险基金的补助

9,547.34


9,547.34






07


就业补助

4,568.40


4,568.40







99

其他就业补助支出

4,568.40


4,568.40






08


抚恤

203.64


203.64







05

义务兵优待

203.64


203.64






10


社会福利

151.04


151.04







02

老年福利

151.04


151.04





210



医疗卫生与计划生育支出

278.67


278.67






04


公共卫生

278.67


278.67







08

基本公共卫生服务

110.67


110.67







99

其他公共卫生支出

168.00


168.00





211



节能环保支出

997.50


997.50






04


自然生态保护

997.50


997.50







02

农村环境保护

997.50


997.50





212



城乡社区支出

92,234.20


92,234.20 






01


城乡社区管理事务

176.80


176.80 







99

其他城乡社区管理事务支出

176.80


176.80






03


城乡社区公共设施

1,118.14


1,118.14







99

其他城乡社区公共设施支出

1,118.14


1,118.14






05


城乡社区环境卫生

4,325.05


4,325.05







01

城乡社区环境卫生

4,325.05


4,325.05






99


其他城乡社区支出

86,614.21


86,614.21







99

其他城乡社区支出

86,614.21


86,614.21





213



农林水支出

731.56


731.56






07


农村综合改革

731.56


731.56







06

对村集体经济组织的补助

731.56


731.56





215



资源勘探信息等支出

11,439.50


11,439.50






08


支持中小企业发展和管理支出

11,439.50


11,439.50







05

中小企业发展专项

11,439.50


11,439.50





229



其他支出

15,890.36


15,890.36






99


其他支出

15,890.36


15,890.36







01

其他支出

15,890.36


15,890.36





 

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

46,089.46 

一、一般公共服务支出

 4,560.36

 4,560.36


二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出






五、教育支出






六、科学技术支出

 1,918.10

 1,918.10




七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

 7,945.06

 7,945.06




九、医疗卫生与计划生育支出

126.25 

126.25 




十、节能环保支出

 997.50

 997.50




十一、城乡社区支出

 15,771.13

 15,771.13




十二、农林水支出

731.56 

731.56 




十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出

 11,439.50

 11,439.50




十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出






二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出

2,600.00 

2,600.00 


本年收入合计

46,089.46 

本年支出合计

 46,089.46

 46,089.46


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余




      一般公共预算财政拨款






      政府性基金预算财政拨款






总计

46,089.46 

总计

46,089.46 

 46,089.46


 


  

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201



一般公共服务支出

4,560.36


4,560.36


13


商贸事务

4,560.36


4,560.36



08

招商引资

4,560.36


4,560.36

206



科学技术支出

1,918.10


1,918.10


99


其他科学技术支出

1,918.10


1,918.10



99

其他科学技术支出

1,918.10


1,918.10

208



社会保障和就业支出

7,945.06


7,945.06


03


财政对社会保险基金的补助

4,860.39


4,860.39



99

财政对其他社会保险基金的补助

4,860.39


4,860.39


07


就业补助

2,729.99


2,729.99



99

其他就业补助支出

2,729.99


2,729.99


08


抚恤

203.64


203.64



05

义务兵优待

203.64


203.64


10


社会福利

151.04


151.04



02

老年福利

151.04


151.04

210



医疗卫生与计划生育支出

126.25


126.25


04


公共卫生

126.25


126.25



99

其他公共卫生支出

126.25


126.25

211



节能环保支出

997.50


997.50


04


自然生态保护

997.50


997.50



02

农村环境保护

997.50


997.50

212



城乡社区支出

15,771.13


15,771.13


01


城乡社区管理事务

176.80


176.80



99

其他城乡社区管理事务支出

176.80


176.80


03


城乡社区公共设施

252.98


252.98



99

其他城乡社区公共设施支出

252.98


252.98


05


城乡社区环境卫生

2,512.00


2,512.00



01

城乡社区环境卫生

2,512.00


2,512.00


99


其他城乡社区支出

12,829.35


12,829.35



99

其他城乡社区支出

12,829.35


12,829.35

213



农林水支出

731.56


731.56


07


农村综合改革

731.56


731.56



06

对村集体经济组织的补助

731.56


731.56

215



资源勘探信息等支出

11,439.50


11,439.50


08


支持中小企业发展和管理支出

11,439.50


11,439.50



05

中小企业发展专项

11,439.50


11,439.50

229



其他支出

2,600.00


2,600.00


99


其他支出

2,600.00


2,600.00



01

其他支出

2,600.00


2,600.00

合计

46,089.46


46,089.46

 


 

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301


工资福利支出




301

01

  基本工资




301

02

  津贴补贴




301

03

  奖金




301

04

  其他社会保障缴费




301

06

  伙食补助费




301

07

  绩效工资




301

08

机关事业单位基本养老保险缴费




301

09

职业年金缴费




301

99

  其他工资福利支出




302


商品和服务支出




302

01

  办公费




302

02

  印刷费




302

03

  咨询费




302

04

  手续费




302

05

  水费




302

06

  电费




302

07

  邮电费




302

08

  取暖费




302

09

  物业管理费




302

11

  差旅费




302

12

  因公出国(境)费用




302

13

  维修(护)费




302

14

  租赁费




302

15

  会议费




302

16

  培训费




302

17

  公务接待费




302

18

  专用材料费




302

24

  被装购置费




302

25

  专用燃料费




302

26

  劳务费




302

27

  委托业务费




302

28

  工会经费




302

29

  福利费




302

31

  公务用车运行维护费




302

39

  其他交通费用




302

40

  税金及附加费用




302

99

  其他商品和服务支出




303


对个人和家庭的补助




303

01

  离休费




303

02

  退休费




303

03

  退职(役)费




303

04

  抚恤金




303

05

  生活补助




303

07

  医疗费




303

08

  助学金




303

09

  奖励金




303

11

  住房公积金




303

12

  提租补贴




303

13

  购房补贴




303

99

  其他对个人和家庭的补助支出




310


其他资本性支出




310

02

  办公设备购置




310

03

  专用设备购置




310

07

  信息网络及软件购置更新




310

13

  公务用车购置




310

19

  其他交通工具购置




310

99

  其他资本性支出




合计




 


  

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数














 


 

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出





























合计




注:上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 


 

第三部分  上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度收入总计为143,547.47万元、支出总计为143,547.47万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加24,348.41万元。主要原因:业务量增加。

二、关于上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度收入合计143,547.47万元,其中:财政拨款收入46,089.46万元,占32.11%;其他收入97,458.01万元,占67.89%。

三、关于上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度支出合计143,547.47万元,其中:项目支出143,547.47万元,占100%。

四、关于上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度财政拨款收支总决算46,089.46万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各减少26,062.32万元,减少36.12%。主要原因:财政拨款项目减少。

五、关于上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出46,089.46万元,占本年支出合计的32.11%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少26,062.32万元,减少36.12%。主要原因:一般公共预算财政拨款项目减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出46,089.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)4,560.36万元,占9.89%;科学技术支出(类)1,918.10万元,占4.16%;社会保障和就业支出(类)7,945.06万元,占17.24%;医疗卫生与计划生育支出(类)126.25万元,占0.27%;节能环保支出(类)997.50万元,占2.17%;城乡社区支出(类)15,771.13万元,占34.22%;农林水支出(类)731.56万元,占1.59%;资源勘探信息等支出(类)11,439.50万元,占24.82%;其他支出(类)2,600.00万元,占5.64%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28,154.61万元,支出决算为46,089.46万元,完成年初预算的163.70%。决算数大于预算数的主要原因:业务量增加。其中:

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)4,560.36万元。主要用于:经济小区管理经费支出。年初预算为4,266.47万元,支出决算为4,560.36万元,完成年初预算的106.89%。决算数大于预算数的主要原因:业务量增加。

2、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)1,918.10万元。主要用于:科技企业扶持资金的支出。年初预算为2,050.00万元,支出决算为1,918.10万元,完成年初预算的93.57%。决算数小于预算数的主要原因:业务量减少。

3、社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项)4,860.39万元。主要用于:征地养老人员补贴。年初预算为0万元,支出决算为4,860.39万元。决算数大于预算数的主要原因:调整预算项目增加。

4、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)0万元。主要用于:职工职业培训补贴支出。年初预算为1,000.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因:调整预算减少。

5、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2,729.99万元。主要用于:万人就业项目、千百人项目。年初预算为2,845.00万元,支出决算为2,729.99万元,完成年初预算的95.96%。决算数小于预算数的主要原因:业务量减少。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待金(项)203.64万元。主要用于:义务兵优待统筹上缴资金。年初预算为203.64万元,支出决算为203.64万元,完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)151.04万元。主要用于:养老服务扶持统筹资金支出。年初预算为200.00万元,支出决算为151.04万元,完成年初预算的75.52%。决算数小于预算数的主要原因:业务量减少。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)城乡居民基本医疗保险(项)0.00万元。主要用于:征地养老人员基本医疗保险上缴资金。年初预算为800.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因:项目调整为财力结算上解。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)126.25万元。主要用于:支医补贴资金。年初预算为0.00万元,支出决算为126.25万元。决算数大于预算数的主要原因:调整预算项目增加。

10、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)997.50万元。主要用于:公益性绿化养护人员人员及公用补贴支出。年初预算为997.50万元,支出决算为997.50万元,完成年初预算的100%。

11、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)176.80万元。主要用于:物业管理补贴支出。年初预算为150.00万元,支出决算为176.80万元,完成年初预算的117.87%。决算数大于预算数的主要原因:调整预算项目增加。

12、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)252.98万元。主要用于:雨水总管工程等项目支出。年初预算为0.00万元,支出决算为252.98万元。决算数大于预算数的主要原因:调整预算项目增加。

13、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2,512.00万元。主要用于:环卫作业经费支出。年初预算为2,512.00万元,支出决算为2,512.00万元,完成年初预算的100%。

14、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)12,829.35万元。主要用于:环境综合整治等支出。年初预算为0.00万元,支出决算为12,829.35万元。决算数大于预算数的主要原因:调整预算项目增加。

15、农林水支出(类)农业(款)稳定农民收入补贴(项)0.00万元。主要用于:稳粮和稳菜资金统筹上缴资金。年初预算为330.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因:项目调整为财力结算上解。

16、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)731.56万元。主要用于:村极集体经济组织补助。年初预算为1,000.00万元,支出决算为731.56万元,完成年初预算的73.16%。决算数小于预算数的主要原因:业务量减少。

17、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)11,439.50万元。主要用于:支持中小企业发展扶持的支出。年初预算为10,000.00万元,支出决算为11,439.50万元,完成年初预算的114.40%。决算数大于预算数的主要原因:业务量增加。

18、预备费(类)0.00万元。主要用于:预算安排的预备费用的支出。年初预算为1,800.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因:调整预算调剂入支出项目。

19、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2,600.00万元。主要用于:偿债风险资金支出。年初预算为0.00万元,支出决算为2,600.00万元。决算数大于预算数的主要原因:调整预算项目增加。

六、关于上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、关于上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、关于上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)1,669.15万元,其中:货物采购金额708.82万元、工程采购金额960.33万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,384.83万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,384.83万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额1,669.15万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心无车辆、无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理情况。

上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。

 


 

第四部分    名词解释

上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度无相关情况说明。