索引号: | 发布机构: | 江桥镇 | |
发文日期: | 2017年08月10日 | 主题分类: | 街镇部门预决算 |
关键词: |
上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度部门决算
第一部分 上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心概况
一、主要职能
协助政府抓好经济贸易综合管理和国有(集体)资产管理,做好农村收益分配指导工作; 承担内部审计工作; 按照“在地统计”要求,负责辖内经济、社会发展综合统计工作; 做好生产、消防、交通、食品药品等安全监督、检查工作,督促完善安全管理制度和各种安全事故隐患整改。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心部门决算包括:上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心本级决算。
根据三定方案等相关规定,本单位未设置内设机构。
第二部分 上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 46,089.46 | 一、一般公共服务支出 | 4,560.36 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 1,006.80 | |
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 1,938.10 | |
六、其他收入 | 97,458.01 | 七、文化体育与传媒支出 | |
八、社会保障和就业支出 | 14,470.42 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 278.67 | ||
十、节能环保支出 | 997.50 | ||
十一、城乡社区支出 | 92,234.20 | ||
十二、农林水支出 | 731.56 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 11,439.50 | ||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | 15,890.36 | ||
本年收入合计 | 143,547.47 | 本年支出合计 | 143,547.47 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 143,547.47 | 总计 | 143,547.47 |
2016年度收入决算表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 143,547.47 | 46,089.46 | 97,458.01 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,560.36 | 4,560.36 | ||||||||
13 | 商贸事务 | 4,560.36 | 4,560.36 | ||||||||
08 | 招商引资 | 4,560.36 | 4,560.36 | ||||||||
205 | 教育支出 | 1,006.80 | 1,006.80 | ||||||||
99 | 其他教育支出 | 1,006.80 | 1,006.80 | ||||||||
99 | 其他教育支出 | 1,006.80 | 1,006.80 | ||||||||
206 | 科学技术支出 | 1,938.10 | 1,918.10 | 20.00 | |||||||
07 | 科学技术普及 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
02 | 科普活动 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
99 | 其他科学技术支出 | 1,918.10 | 1,918.10 | ||||||||
99 | 其他科学技术支出 | 1,918.10 | 1,918.10 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 14,470.42 | 7,945.06 | 6,525.36 | |||||||
03 | 财政对社会保险基金的补助 | 9,547.34 | 4,860.39 | 4,686.95 | |||||||
99 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 9,547.34 | 4,860.39 | 4,686.95 | |||||||
07 | 就业补助 | 4,568.40 | 2,729.99 | 1,838.41 | |||||||
99 | 其他就业补助支出 | 4,568.40 | 2,729.99 | 1,838.41 | |||||||
08 | 抚恤 | 203.64 | 203.64 | ||||||||
05 | 义务兵优待 | 203.64 | 203.64 | ||||||||
10 | 社会福利 | 151.04 | 151.04 | ||||||||
02 | 老年福利 | 151.04 | 151.04 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 278.67 | 126.25 | 152.42 | |||||||
04 | 公共卫生 | 278.67 | 126.25 | 152.42 | |||||||
08 | 基本公共卫生服务 | 110.67 | 110.67 | ||||||||
99 | 其他公共卫生支出 | 168.00 | 126.25 | 41.75 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 997.50 | 997.50 | ||||||||
04 | 自然生态保护 | 997.50 | 997.50 | ||||||||
02 | 农村环境保护 | 997.50 | 997.50 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 92,234.20 | 15,771.13 | 76,463.07 | |||||||
01 | 城乡社区管理事务 | 176.80 | 176.80 | ||||||||
99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 176.80 | 176.80 | ||||||||
03 | 城乡社区公共设施 | 1,118.14 | 252.98 | 865.16 | |||||||
99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,118.14 | 252.98 | 865.16 | |||||||
05 | 城乡社区环境卫生 | 4,325.05 | 2,512.00 | 1,813.05 | |||||||
01 | 城乡社区环境卫生 | 4,325.05 | 2,512.00 | 1,813.05 | |||||||
99 | 其他城乡社区支出 | 86,614.21 | 12,829.35 | 73,784.86 | |||||||
99 | 其他城乡社区支出 | 86,614.21 | 12,829.35 | 73,784.86 | |||||||
213 | 农林水支出 | 731.56 | 731.56 | ||||||||
07 | 农村综合改革 | 731.56 | 731.56 | ||||||||
06 | 对村集体经济组织的补助 | 731.56 | 731.56 | ||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 11,439.50 | 11,439.50 | ||||||||
08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 11,439.50 | 11,439.50 | ||||||||
05 | 中小企业发展专项 | 11,439.50 | 11,439.50 | ||||||||
229 | 其他支出 | 15,890.36 | 2,600.00 | 13,290.36 | |||||||
99 | 其他支出 | 15,890.36 | 2,600.00 | 13,290.36 | |||||||
01 | 其他支出 | 15,890.36 | 2,600.00 | 13,290.36 |
2016年度支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 143,547.47 | 143,547.47 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,560.36 | 4,560.36 | |||||||
13 | 商贸事务 | 4,560.36 | 4,560.36 | |||||||
08 | 招商引资 | 4,560.36 | 4,560.36 | |||||||
205 | 教育支出 | 1,006.80 | 1,006.80 | |||||||
99 | 其他教育支出 | 1,006.80 | 1,006.80 | |||||||
99 | 其他教育支出 | 1,006.80 | 1,006.80 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 1,938.10 | 1,938.10 | |||||||
07 | 科学技术普及 | 20.00 | 20.00 | |||||||
02 | 科普活动 | 20.00 | 20.00 | |||||||
99 | 其他科学技术支出 | 1,918.10 | 1,918.10 | |||||||
99 | 其他科学技术支出 | 1,918.10 | 1,918.10 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 14,470.42 | 14,470.42 | |||||||
03 | 财政对社会保险基金的补助 | 9,547.34 | 9,547.34 | |||||||
99 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 9,547.34 | 9,547.34 | |||||||
07 | 就业补助 | 4,568.40 | 4,568.40 | |||||||
99 | 其他就业补助支出 | 4,568.40 | 4,568.40 | |||||||
08 | 抚恤 | 203.64 | 203.64 | |||||||
05 | 义务兵优待 | 203.64 | 203.64 | |||||||
10 | 社会福利 | 151.04 | 151.04 | |||||||
02 | 老年福利 | 151.04 | 151.04 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 278.67 | 278.67 | |||||||
04 | 公共卫生 | 278.67 | 278.67 | |||||||
08 | 基本公共卫生服务 | 110.67 | 110.67 | |||||||
99 | 其他公共卫生支出 | 168.00 | 168.00 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 997.50 | 997.50 | |||||||
04 | 自然生态保护 | 997.50 | 997.50 | |||||||
02 | 农村环境保护 | 997.50 | 997.50 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 92,234.20 | 92,234.20 | |||||||
01 | 城乡社区管理事务 | 176.80 | 176.80 | |||||||
99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 176.80 | 176.80 | |||||||
03 | 城乡社区公共设施 | 1,118.14 | 1,118.14 | |||||||
99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,118.14 | 1,118.14 | |||||||
05 | 城乡社区环境卫生 | 4,325.05 | 4,325.05 | |||||||
01 | 城乡社区环境卫生 | 4,325.05 | 4,325.05 | |||||||
99 | 其他城乡社区支出 | 86,614.21 | 86,614.21 | |||||||
99 | 其他城乡社区支出 | 86,614.21 | 86,614.21 | |||||||
213 | 农林水支出 | 731.56 | 731.56 | |||||||
07 | 农村综合改革 | 731.56 | 731.56 | |||||||
06 | 对村集体经济组织的补助 | 731.56 | 731.56 | |||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 11,439.50 | 11,439.50 | |||||||
08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 11,439.50 | 11,439.50 | |||||||
05 | 中小企业发展专项 | 11,439.50 | 11,439.50 | |||||||
229 | 其他支出 | 15,890.36 | 15,890.36 | |||||||
99 | 其他支出 | 15,890.36 | 15,890.36 | |||||||
01 | 其他支出 | 15,890.36 | 15,890.36 |
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数 | 支出决算数 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 46,089.46 | 一、一般公共服务支出 | 4,560.36 | 4,560.36 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | |||||
六、科学技术支出 | 1,918.10 | 1,918.10 | |||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 7,945.06 | 7,945.06 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 126.25 | 126.25 | |||
十、节能环保支出 | 997.50 | 997.50 | |||
十一、城乡社区支出 | 15,771.13 | 15,771.13 | |||
十二、农林水支出 | 731.56 | 731.56 | |||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | 11,439.50 | 11,439.50 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | 2,600.00 | 2,600.00 | |||
本年收入合计 | 46,089.46 | 本年支出合计 | 46,089.46 | 46,089.46 | |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
一般公共预算财政拨款 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 46,089.46 | 总计 | 46,089.46 | 46,089.46 |
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,560.36 | 4,560.36 | |||
13 | 商贸事务 | 4,560.36 | 4,560.36 | |||
08 | 招商引资 | 4,560.36 | 4,560.36 | |||
206 | 科学技术支出 | 1,918.10 | 1,918.10 | |||
99 | 其他科学技术支出 | 1,918.10 | 1,918.10 | |||
99 | 其他科学技术支出 | 1,918.10 | 1,918.10 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 7,945.06 | 7,945.06 | |||
03 | 财政对社会保险基金的补助 | 4,860.39 | 4,860.39 | |||
99 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4,860.39 | 4,860.39 | |||
07 | 就业补助 | 2,729.99 | 2,729.99 | |||
99 | 其他就业补助支出 | 2,729.99 | 2,729.99 | |||
08 | 抚恤 | 203.64 | 203.64 | |||
05 | 义务兵优待 | 203.64 | 203.64 | |||
10 | 社会福利 | 151.04 | 151.04 | |||
02 | 老年福利 | 151.04 | 151.04 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 126.25 | 126.25 | |||
04 | 公共卫生 | 126.25 | 126.25 | |||
99 | 其他公共卫生支出 | 126.25 | 126.25 | |||
211 | 节能环保支出 | 997.50 | 997.50 | |||
04 | 自然生态保护 | 997.50 | 997.50 | |||
02 | 农村环境保护 | 997.50 | 997.50 | |||
212 | 城乡社区支出 | 15,771.13 | 15,771.13 | |||
01 | 城乡社区管理事务 | 176.80 | 176.80 | |||
99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 176.80 | 176.80 | |||
03 | 城乡社区公共设施 | 252.98 | 252.98 | |||
99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 252.98 | 252.98 | |||
05 | 城乡社区环境卫生 | 2,512.00 | 2,512.00 | |||
01 | 城乡社区环境卫生 | 2,512.00 | 2,512.00 | |||
99 | 其他城乡社区支出 | 12,829.35 | 12,829.35 | |||
99 | 其他城乡社区支出 | 12,829.35 | 12,829.35 | |||
213 | 农林水支出 | 731.56 | 731.56 | |||
07 | 农村综合改革 | 731.56 | 731.56 | |||
06 | 对村集体经济组织的补助 | 731.56 | 731.56 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 11,439.50 | 11,439.50 | |||
08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 11,439.50 | 11,439.50 | |||
05 | 中小企业发展专项 | 11,439.50 | 11,439.50 | |||
229 | 其他支出 | 2,600.00 | 2,600.00 | |||
99 | 其他支出 | 2,600.00 | 2,600.00 | |||
01 | 其他支出 | 2,600.00 | 2,600.00 | |||
合计 | 46,089.46 | 46,089.46 |
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目 | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | ||||
301 | 01 | 基本工资 | |||
301 | 02 | 津贴补贴 | |||
301 | 03 | 奖金 | |||
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | |||
301 | 06 | 伙食补助费 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | |||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
301 | 09 | 职业年金缴费 | |||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | ||||
302 | 01 | 办公费 | |||
302 | 02 | 印刷费 | |||
302 | 03 | 咨询费 | |||
302 | 04 | 手续费 | |||
302 | 05 | 水费 | |||
302 | 06 | 电费 | |||
302 | 07 | 邮电费 | |||
302 | 08 | 取暖费 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | |||
302 | 11 | 差旅费 | |||
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | |||
302 | 13 | 维修(护)费 | |||
302 | 14 | 租赁费 | |||
302 | 15 | 会议费 | |||
302 | 16 | 培训费 | |||
302 | 17 | 公务接待费 | |||
302 | 18 | 专用材料费 | |||
302 | 24 | 被装购置费 | |||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||
302 | 26 | 劳务费 | |||
302 | 27 | 委托业务费 | |||
302 | 28 | 工会经费 | |||
302 | 29 | 福利费 | |||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||
302 | 39 | 其他交通费用 | |||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | ||||
303 | 01 | 离休费 | |||
303 | 02 | 退休费 | |||
303 | 03 | 退职(役)费 | |||
303 | 04 | 抚恤金 | |||
303 | 05 | 生活补助 | |||
303 | 07 | 医疗费 | |||
303 | 08 | 助学金 | |||
303 | 09 | 奖励金 | |||
303 | 11 | 住房公积金 | |||
303 | 12 | 提租补贴 | |||
303 | 13 | 购房补贴 | |||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 其他资本性支出 | ||||
310 | 02 | 办公设备购置 | |||
310 | 03 | 专用设备购置 | |||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | |||
合计 |
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | |
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 |
注:上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度收入总计为143,547.47万元、支出总计为143,547.47万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加24,348.41万元。主要原因:业务量增加。
二、关于上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度收入决算情况说明
上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度收入合计143,547.47万元,其中:财政拨款收入46,089.46万元,占32.11%;其他收入97,458.01万元,占67.89%。
三、关于上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度支出决算情况说明
上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度支出合计143,547.47万元,其中:项目支出143,547.47万元,占100%。
四、关于上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度财政拨款收支总决算46,089.46万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各减少26,062.32万元,减少36.12%。主要原因:财政拨款项目减少。
五、关于上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出46,089.46万元,占本年支出合计的32.11%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少26,062.32万元,减少36.12%。主要原因:一般公共预算财政拨款项目减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出46,089.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)4,560.36万元,占9.89%;科学技术支出(类)1,918.10万元,占4.16%;社会保障和就业支出(类)7,945.06万元,占17.24%;医疗卫生与计划生育支出(类)126.25万元,占0.27%;节能环保支出(类)997.50万元,占2.17%;城乡社区支出(类)15,771.13万元,占34.22%;农林水支出(类)731.56万元,占1.59%;资源勘探信息等支出(类)11,439.50万元,占24.82%;其他支出(类)2,600.00万元,占5.64%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28,154.61万元,支出决算为46,089.46万元,完成年初预算的163.70%。决算数大于预算数的主要原因:业务量增加。其中:
1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)4,560.36万元。主要用于:经济小区管理经费支出。年初预算为4,266.47万元,支出决算为4,560.36万元,完成年初预算的106.89%。决算数大于预算数的主要原因:业务量增加。
2、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)1,918.10万元。主要用于:科技企业扶持资金的支出。年初预算为2,050.00万元,支出决算为1,918.10万元,完成年初预算的93.57%。决算数小于预算数的主要原因:业务量减少。
3、社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项)4,860.39万元。主要用于:征地养老人员补贴。年初预算为0万元,支出决算为4,860.39万元。决算数大于预算数的主要原因:调整预算项目增加。
4、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)0万元。主要用于:职工职业培训补贴支出。年初预算为1,000.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因:调整预算减少。
5、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2,729.99万元。主要用于:万人就业项目、千百人项目。年初预算为2,845.00万元,支出决算为2,729.99万元,完成年初预算的95.96%。决算数小于预算数的主要原因:业务量减少。
6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待金(项)203.64万元。主要用于:义务兵优待统筹上缴资金。年初预算为203.64万元,支出决算为203.64万元,完成年初预算的100%。
7、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)151.04万元。主要用于:养老服务扶持统筹资金支出。年初预算为200.00万元,支出决算为151.04万元,完成年初预算的75.52%。决算数小于预算数的主要原因:业务量减少。
8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)城乡居民基本医疗保险(项)0.00万元。主要用于:征地养老人员基本医疗保险上缴资金。年初预算为800.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因:项目调整为财力结算上解。
9、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)126.25万元。主要用于:支医补贴资金。年初预算为0.00万元,支出决算为126.25万元。决算数大于预算数的主要原因:调整预算项目增加。
10、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)997.50万元。主要用于:公益性绿化养护人员人员及公用补贴支出。年初预算为997.50万元,支出决算为997.50万元,完成年初预算的100%。
11、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)176.80万元。主要用于:物业管理补贴支出。年初预算为150.00万元,支出决算为176.80万元,完成年初预算的117.87%。决算数大于预算数的主要原因:调整预算项目增加。
12、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)252.98万元。主要用于:雨水总管工程等项目支出。年初预算为0.00万元,支出决算为252.98万元。决算数大于预算数的主要原因:调整预算项目增加。
13、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2,512.00万元。主要用于:环卫作业经费支出。年初预算为2,512.00万元,支出决算为2,512.00万元,完成年初预算的100%。
14、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)12,829.35万元。主要用于:环境综合整治等支出。年初预算为0.00万元,支出决算为12,829.35万元。决算数大于预算数的主要原因:调整预算项目增加。
15、农林水支出(类)农业(款)稳定农民收入补贴(项)0.00万元。主要用于:稳粮和稳菜资金统筹上缴资金。年初预算为330.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因:项目调整为财力结算上解。
16、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)731.56万元。主要用于:村极集体经济组织补助。年初预算为1,000.00万元,支出决算为731.56万元,完成年初预算的73.16%。决算数小于预算数的主要原因:业务量减少。
17、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)11,439.50万元。主要用于:支持中小企业发展扶持的支出。年初预算为10,000.00万元,支出决算为11,439.50万元,完成年初预算的114.40%。决算数大于预算数的主要原因:业务量增加。
18、预备费(类)0.00万元。主要用于:预算安排的预备费用的支出。年初预算为1,800.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因:调整预算调剂入支出项目。
19、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2,600.00万元。主要用于:偿债风险资金支出。年初预算为0.00万元,支出决算为2,600.00万元。决算数大于预算数的主要原因:调整预算项目增加。
六、关于上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度无一般公共预算财政拨款基本支出。
七、关于上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
八、关于上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)1,669.15万元,其中:货物采购金额708.82万元、工程采购金额960.33万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,384.83万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,384.83万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额1,669.15万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心无车辆、无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备。
(四)预算绩效管理情况。
上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。
第四部分 名词解释
上海市嘉定区江桥镇经济管理事务中心2016年度无相关情况说明。