索引号: 发布机构: 江桥镇
发文日期: 2017年08月10日 主题分类: 街镇政府预决算
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2016年嘉定区江桥镇财政收支决算表

发布时间:2017-08-10 浏览次数: 【字体:

2016年嘉定区江桥镇一般公共预算收入决算表
单位:万元
项          目年初预算数调整预算数决算数决算数为调整预算数的%
税收收入  68,800.00   81,870.00   87,289.46106.6%
 增值税   22,061.00     26,997.00     30,770.78114.0%
  营业税   19,500.00     14,797.00     14,786.6799.9%
  企业所得税   12,200.00     17,428.00     16,771.3696.2%
  个人所得税    3,309.00      3,513.00      3,985.78113.5%
  城市维护建设税    4,238.00      4,218.00      4,514.04107.0%
  房产税



  印花税    1,680.00      1,217.00      1,421.17116.8%
  城镇土地使用税      820.00        910.00      1,079.73118.7%
  土地增值税    4,992.00     12,790.00     13,959.93109.1%
  车船税



  耕地占用税



  契税



非税收入     200.00      337.11      337.11100.0%
  专项收入



  行政事业性收费收入



  国有资源(资产)有偿使用收入

        292.43
  其他收入      200.00        337.11         44.6813.3%





收入合计  69,000.00   82,207.11   87,626.57106.6%





转移性收入  19,905.59   25,640.42   15,764.7761.5%
  上级补助收入  18,405.59   20,340.42   15,764.7777.5%
    返还性收入13,665.29     18,913.85     14,202.7975.1%
    一般性转移支付收入4,740.30        500.00        700.00140.0%
    专项转移支付收入
        926.57        861.9893.0%
  下级上解收入



  上年结余收入    1,500.00      5,300.00

  调入资金



  债务转贷收入



    地方政府一般债务转贷收入








收入总计  88,905.59  107,847.53  103,391.3495.9%
2016年嘉定区江桥镇一般公共预算收支决算表
单位:万元
项                目年初预算数调整预算数决算数决算数为调整预算数的%
一般公共服务支出  10,016.22  10,484.41  10,143.3696.7%
  人大事务      99.92      99.92      90.3190.4%
    其他人大事务支出       99.92       99.92       91.3191.4%
  政府办公厅(室)及相关机构事务   4,030.50   4,360.44   4,328.7599.3%
    行政运行    4,030.50    4,360.44    4,328.7599.3%
  统计信息事务     118.18      93.41      61.4665.8%
    专项统计业务       15.28       15.07       12.8285.1%
    专项普查活动       73.30       73.30       44.5060.7%
    其他统计信息事务支出       29.60        5.04        4.1482.1%
  财政事务     209.86     223.72     196.5787.9%
    事业运行      182.86      200.12      173.1786.5%
    其他财政事务支出       27.00       23.60       23.4099.2%
  审计事务     268.50     115.50     115.48100.0%
    其他审计事务支出      268.50      115.50      115.48100.0%
  人力资源事务      11.00      11.00      10.5495.8%
    其他人力资源事务支出       11.00       11.00       10.5495.8%
  纪检监察事务      52.40      52.40       9.2617.7%
     其他纪检监察事务支出       52.40       52.40        9.2617.7%
  商贸事务   4,356.47   4,596.36   4,573.5299.5%
    招商引资    4,266.47    4,560.36    4,560.36100.0%
    其他商贸事务支出       90.00       36.00       13.1636.6%
  档案事务       2.00       2.00       0.7638.0%
    档案馆        2.00        2.00        0.7638.0%
  群众团体事务      65.00      63.50      30.2047.6%
    其他群众团体事务支出       65.00       63.50       30.2047.6%
  组织事务     129.23     129.23     106.2982.2%
    其他组织事务支出      129.23      129.23      106.2982.2%
  宣传事务     206.35     206.35     195.2494.6%
    其他宣传事务支出      206.35      206.35      195.2494.6%
  统战事务      30.00      30.00      15.2250.7%
    其他统战事务支出       30.00       30.00       15.2250.7%
  其他共产党事务支出     261.81     405.58     331.0081.6%
    事业运行      261.81      405.58      331.0081.6%
  其他一般公共服务支出     175.00      95.00      78.7682.9%
    其他一般公共服务支出      175.00       95.00       78.7682.9%
公共安全支出     280.98     265.62     203.9676.8%
  司法     280.98     265.62     203.9676.8%
    基层司法业务      149.50      134.50      101.4275.4%
    普法宣传       30.00       30.00       29.2097.3%
    事业运行      101.48      101.12       73.3472.5%
教育支出   1,420.78   1,057.70     920.2087.0%
  成人教育     591.66     606.98     513.2684.6%
    成人中等教育      591.66      606.98      513.2684.6%
  其他教育支出     829.12     450.72     406.9490.3%
    其他教育支出      829.12      450.72      406.9490.3%
科学技术支出   2,160.00   2,003.10   1,951.7097.4%
  科学技术管理事务      30.00      30.00      19.6465.5%
    其他科学技术管理事务支出       30.00       30.00       19.6465.5%
  科学技术普及      80.00      55.00      13.9625.4%
    科普活动       80.00       55.00       13.9625.4%
  其他科学技术支出   2,050.00   1,918.10   1,918.10100.0%
    其他科学技术支出    2,050.00    1,918.10    1,918.10100.0%
文化体育与传媒支出   1,874.38   1,578.25   1,402.6388.9%
  文化   1,076.58   1,076.45     944.2487.7%
    图书馆      102.50       82.50       68.8983.5%
    文化活动      205.70      205.70      197.4696.0%
    其他文化支出      768.38      788.25      677.8986.0%
  体育     298.80     218.80     188.5186.2%
    群众体育      298.80      218.80      188.5186.2%
  新闻出版广播影视     179.00     149.00     136.7091.7%
    电视       15.00        5.00        3.7474.8%
    出版发行      164.00      144.00      132.9692.3%
  其他文化体育与传媒支出     320.00     134.00     133.1899.4%
    宣传文化发展专项支出      200.00      128.00      128.00100.0%
    其他文化体育与传媒支出      120.00        6.00        5.1886.3%
社会保障和就业支出   8,365.40  11,223.02  10,799.0596.2%
  人力资源和社会保障管理事务   1,258.05     719.05     567.0778.9%
    其他人力资源和社会保障管理事务支出    1,258.05      719.05      567.0778.9%
  民政管理事务     118.50     149.09     109.0373.1%
    老龄事务       93.50      123.50       84.0368.0%
    民间组织管理       25.00       25.00       25.00100.0%
    其他民政管理事务支出
        0.59

  财政对社会保险基金的补助      73.23   4,934.23   4,933.62100.0%
    财政对其他社会保险基金的补助       73.23    4,934.23    4,933.62100.0%
  就业补助   4,313.73   3,121.73   3,056.4697.9%
    职业培训补贴    1,285.73      285.73      242.4184.8%
    求职创业补贴      183.00      101.00       84.0683.2%
    其他就业补助支出    2,845.00    2,735.00    2,729.9999.8%
  抚恤     582.68     545.68     507.5293.0%
    伤残抚恤      290.00      252.00      240.5195.4%
    在乡复员、退伍军人生活补助       12.00       13.00       12.6096.9%
    义务兵优待      203.64      203.64      203.64100.0%
    其他优抚支出       77.04       77.04       50.7765.9%
  社会福利     639.90     666.93     617.0192.5%
    老年福利      242.00      193.04      181.0493.8%
    社会福利事业单位      341.90      417.89      402.5896.3%
    其他社会福利支出       56.00       56.00       33.3959.6%
  残疾人事业     354.68     354.68     301.3285.0%
    残疾人康复       35.73       35.73       31.8889.2%
    残疾人就业和扶贫      100.84      100.84       80.6079.9%
    残疾人体育        8.00        8.00        6.0075.0%
    其他残疾人事业支出      210.11      210.11      182.8487.0%
  红十字事业      56.13      57.63      50.5787.7%
    其他红十字事业支出       56.13       57.63       50.5787.7%
  最低生活保障     512.00     300.50     298.2699.3%
    城市最低生活保障金支出      512.00      300.50      298.2699.3%
  其他生活救助     456.50     373.50     358.1995.9%
    其他城市生活救助      456.50      373.50      358.1995.9%
医疗卫生与计划生育支出   3,831.40   2,567.36   2,406.3093.7%
  医疗卫生与计划生育管理事务     254.55     254.55     254.55100.0%
    其他医疗卫生与计划生育管理事务支出      254.55      254.55      254.55100.0%
  公共卫生     263.95     443.26     407.5291.9%
    卫生监督机构       23.40       18.14        8.4846.7%
    其他公共卫生支出      240.55      425.12      399.0493.9%
  医疗保障   1,235.87     319.48     281.6088.1%
    行政单位医疗       98.81      118.52      104.2087.9%
    事业单位医疗       99.06      106.96      100.2193.7%
    城镇居民基本医疗保险      800.00


    城乡医疗救助      238.00       94.00       77.1982.1%
  计划生育事务     996.81     703.55     661.5594.0%
    计划生育机构       86.70       46.07       39.4385.6%
    计划生育服务      822.81      619.18      597.4196.5%
    其他计划生育事务支出       87.30       38.30       24.7164.5%
  食品和药品监督管理事务     341.72     371.12     361.8397.5%
    食品安全事务      341.72      371.12      361.8397.5%
  其他医疗卫生与计划生育支出     738.50     475.40     439.2592.4%
    其他医疗卫生与计划生育支出      738.50      475.40      439.2592.4%
节能环保支出     997.50     997.50     997.50100.0%
  自然生态保护     997.50     997.50     997.50100.0%
    农村环境保护      997.50      997.50      997.50100.0%
城乡社区支出  16,376.53  26,862.62  26,376.7098.2%
  城乡社区管理事务  11,290.17   9,024.94   8,556.5194.8%
    城管执法    1,827.43    1,918.45    1,664.1886.7%
    其他城乡社区管理事务支出    9,462.74    7,106.49    6,892.3397.0%
  城乡社区规划与管理      37.08      37.08      31.6585.4%
    城乡社区规划与管理       37.08       37.08       31.6585.4%
  城乡社区公共设施
     276.95     271.1097.9%
    其他城乡社区公共设施支出
      276.95      271.1097.9%
  城乡社区环境卫生   5,027.28   4,694.28   4,688.0999.9%
    城乡社区环境卫生    5,027.28    4,694.28    4,688.0999.9%
  其他城乡社区支出      22.00  12,829.37  12,829.35100.0%
    其他城乡社区支出       22.00   12,829.37   12,829.35100.0%
农林水支出   4,708.47   2,888.51   2,782.3496.3%
  农业   1,252.84     921.97     890.5696.6%
    事业运行      217.16      217.16      188.0086.6%
    农产品质量安全       43.94       43.94       42.8997.6%
    稳定农民收入补贴      330.00


    农村公益事业       39.42       39.42       38.5397.7%
    农业资源保护修复与利用      622.32      621.45      621.14100.0%
  水利   2,455.63   1,234.98   1,160.2293.9%
    水利工程运行与维护    1,985.27      779.60      762.1097.8%
    防汛      232.02      218.92      207.7994.9%
    其他水利支出      238.34      236.46      190.3380.5%
  农村综合改革   1,000.00     731.56     731.56100.0%
    对村集体经济组织的补助    1,000.00      731.56      731.56100.0%
资源勘探信息等支出  10,337.52  11,618.61  11,600.0599.8%
  安全生产监管     337.52     179.11     160.5589.6%
    其他安全生产监管支出      337.52      179.11      160.5589.6%
  支持中小企业发展和管理支出  10,000.00  11,439.50  11,439.50100.0%
    中小企业发展专项   10,000.00   11,439.50   11,439.50100.0%
国土海洋气象等支出     541.83     545.15     410.2975.3%
  国土资源事务     541.83     545.15     410.2975.3%
    事业运行      541.83      545.15      410.2975.3%
住房保障支出     303.10     615.26     582.6894.7%
  住房改革支出     303.10     615.26     582.6894.7%
    住房公积金      263.10      325.14      307.6394.6%
    购房补贴       40.00      290.12      275.0594.8%
预备费   1,800.00


  预备费   1,800.00


其他支出      68.79   2,668.79   2,649.4599.3%
  其他支出      68.79   2,668.79   2,649.4599.3%
    其他支出       68.79    2,668.79    2,649.4599.3%





一般公共预算支出合计  63,082.90  75,375.90  73,226.2197.1%





转移性支出  25,822.69  32,471.63  30,165.1392.9%
  补助下级支出



    返还性支出



    一般性转移支付



    专项转移支付



  上解上级支出   25,822.69   32,471.63   25,548.3178.7%
  调出资金



  安排预算稳定调节基金

    4,616.82
  结转下年支出



债务还本支出



  地方政府一般债务还本支出








支出总计  88,905.59 107,847.53 103,391.3495.9%
2016年嘉定区江桥镇“三公”经费决算财政拨款情况统计表
单位:万元
项目年初预算数决算数决算数为年初预算数的%
合计    215.90     21.6710.0%
因公出国(境)费用     14.00      4.9535.4%
公务接待费    179.50     10.986.1%
公务用车费     22.40      5.7425.6%
  公务用车运行费     22.40      5.7425.6%
  公务用车购置






2016年“三公”经费决算编制说明
    嘉定区江桥镇2016年“三公”经费决算数21.67万元,比年初预算节约194.23万元。2016年“三公”经费决算数小于年初预算数的主要原因是:贯彻落实厉行节约有关要求,“三公”经费支出减少。其中:
    因公出国(境)费决算4.95万元,比年初预算节约9.05万元。减少的主要原因:严格执行“八项规定”,规范国公出国(境)支出。
    公务用车购置及运行维护费决算5.74万元,比年初预算节约16.66万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.74万元。减少的主要原因:深化公务用车制度改革因素,减少公务用车支出。
    公务接待费预算10.98万元,比年初预算节约168.52万元。减少的主要原因:严格执行“八项规定”,规范业务招待支出。
2016年嘉定区江桥镇一般公共预算基本支出决算表

单位:万元
项    目决算数
工资福利支出                 7,403.58
其中:基本工资                 1,525.17
      津贴补贴                 1,312.75
      奖金                 1,576.55
      其他社会保障缴费                   808.98
      伙食补助费                   240.80
      绩效工资                   283.64
      机关事业单位基本养老保险缴费                   267.77
      职业年金缴费                    55.11
      其他工资福利支出                 1,332.81
商品和服务支出                 1,842.89
其中:办公费                   157.25
      印刷费                     3.74
      手续费                     1.75
      水费                    84.65
      电费                   329.88
      邮电费                    49.19
      物业管理费                   292.47
      差旅费                    23.20
      因公出国(境)费用                      4.95
      维修(护)费                   102.51
      租赁费                   402.40
      会议费                     0.47
      培训费                     1.99
      公务接待费                    10.98
      工会经费                    50.91
      福利费                    65.05
      公务用车运行维护费                     5.26
      其他交通费用                   146.91
      其他商品和服务支出                   109.33
对个人和家庭的补助                   587.05
其中:抚恤金                     3.10
      奖励金                     0.03
      住房公积金                   307.63
      购房补贴                   275.05
      其他对个人和家庭的补助支出                     1.24
其他资本性支出                     4.91
其中:办公设备购置                     4.91
基本支出合计              9,838.43