索引号: | 00001434-9/2017-00052 | 发布机构: | 江桥镇 |
发文日期: | 2017年08月10日 | 主题分类: | 三公经费预决算公开 |
关键词: |
2016年嘉定区江桥镇财政收支决算表
2016年嘉定区江桥镇一般公共预算收入决算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 决算数为调整预算数的% |
税收收入 | 68,800.00 | 81,870.00 | 87,289.46 | 106.6% |
增值税 | 22,061.00 | 26,997.00 | 30,770.78 | 114.0% |
营业税 | 19,500.00 | 14,797.00 | 14,786.67 | 99.9% |
企业所得税 | 12,200.00 | 17,428.00 | 16,771.36 | 96.2% |
个人所得税 | 3,309.00 | 3,513.00 | 3,985.78 | 113.5% |
城市维护建设税 | 4,238.00 | 4,218.00 | 4,514.04 | 107.0% |
房产税 | ||||
印花税 | 1,680.00 | 1,217.00 | 1,421.17 | 116.8% |
城镇土地使用税 | 820.00 | 910.00 | 1,079.73 | 118.7% |
土地增值税 | 4,992.00 | 12,790.00 | 13,959.93 | 109.1% |
车船税 | ||||
耕地占用税 | ||||
契税 | ||||
非税收入 | 200.00 | 337.11 | 337.11 | 100.0% |
专项收入 | ||||
行政事业性收费收入 | ||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 292.43 | |||
其他收入 | 200.00 | 337.11 | 44.68 | 13.3% |
收入合计 | 69,000.00 | 82,207.11 | 87,626.57 | 106.6% |
转移性收入 | 19,905.59 | 25,640.42 | 15,764.77 | 61.5% |
上级补助收入 | 18,405.59 | 20,340.42 | 15,764.77 | 77.5% |
返还性收入 | 13,665.29 | 18,913.85 | 14,202.79 | 75.1% |
一般性转移支付收入 | 4,740.30 | 500.00 | 700.00 | 140.0% |
专项转移支付收入 | 926.57 | 861.98 | 93.0% | |
下级上解收入 | ||||
上年结余收入 | 1,500.00 | 5,300.00 | ||
调入资金 | ||||
债务转贷收入 | ||||
地方政府一般债务转贷收入 | ||||
收入总计 | 88,905.59 | 107,847.53 | 103,391.34 | 95.9% |
2016年嘉定区江桥镇一般公共预算收支决算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 决算数为调整预算数的% |
一般公共服务支出 | 10,016.22 | 10,484.41 | 10,143.36 | 96.7% |
人大事务 | 99.92 | 99.92 | 90.31 | 90.4% |
其他人大事务支出 | 99.92 | 99.92 | 91.31 | 91.4% |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,030.50 | 4,360.44 | 4,328.75 | 99.3% |
行政运行 | 4,030.50 | 4,360.44 | 4,328.75 | 99.3% |
统计信息事务 | 118.18 | 93.41 | 61.46 | 65.8% |
专项统计业务 | 15.28 | 15.07 | 12.82 | 85.1% |
专项普查活动 | 73.30 | 73.30 | 44.50 | 60.7% |
其他统计信息事务支出 | 29.60 | 5.04 | 4.14 | 82.1% |
财政事务 | 209.86 | 223.72 | 196.57 | 87.9% |
事业运行 | 182.86 | 200.12 | 173.17 | 86.5% |
其他财政事务支出 | 27.00 | 23.60 | 23.40 | 99.2% |
审计事务 | 268.50 | 115.50 | 115.48 | 100.0% |
其他审计事务支出 | 268.50 | 115.50 | 115.48 | 100.0% |
人力资源事务 | 11.00 | 11.00 | 10.54 | 95.8% |
其他人力资源事务支出 | 11.00 | 11.00 | 10.54 | 95.8% |
纪检监察事务 | 52.40 | 52.40 | 9.26 | 17.7% |
其他纪检监察事务支出 | 52.40 | 52.40 | 9.26 | 17.7% |
商贸事务 | 4,356.47 | 4,596.36 | 4,573.52 | 99.5% |
招商引资 | 4,266.47 | 4,560.36 | 4,560.36 | 100.0% |
其他商贸事务支出 | 90.00 | 36.00 | 13.16 | 36.6% |
档案事务 | 2.00 | 2.00 | 0.76 | 38.0% |
档案馆 | 2.00 | 2.00 | 0.76 | 38.0% |
群众团体事务 | 65.00 | 63.50 | 30.20 | 47.6% |
其他群众团体事务支出 | 65.00 | 63.50 | 30.20 | 47.6% |
组织事务 | 129.23 | 129.23 | 106.29 | 82.2% |
其他组织事务支出 | 129.23 | 129.23 | 106.29 | 82.2% |
宣传事务 | 206.35 | 206.35 | 195.24 | 94.6% |
其他宣传事务支出 | 206.35 | 206.35 | 195.24 | 94.6% |
统战事务 | 30.00 | 30.00 | 15.22 | 50.7% |
其他统战事务支出 | 30.00 | 30.00 | 15.22 | 50.7% |
其他共产党事务支出 | 261.81 | 405.58 | 331.00 | 81.6% |
事业运行 | 261.81 | 405.58 | 331.00 | 81.6% |
其他一般公共服务支出 | 175.00 | 95.00 | 78.76 | 82.9% |
其他一般公共服务支出 | 175.00 | 95.00 | 78.76 | 82.9% |
公共安全支出 | 280.98 | 265.62 | 203.96 | 76.8% |
司法 | 280.98 | 265.62 | 203.96 | 76.8% |
基层司法业务 | 149.50 | 134.50 | 101.42 | 75.4% |
普法宣传 | 30.00 | 30.00 | 29.20 | 97.3% |
事业运行 | 101.48 | 101.12 | 73.34 | 72.5% |
教育支出 | 1,420.78 | 1,057.70 | 920.20 | 87.0% |
成人教育 | 591.66 | 606.98 | 513.26 | 84.6% |
成人中等教育 | 591.66 | 606.98 | 513.26 | 84.6% |
其他教育支出 | 829.12 | 450.72 | 406.94 | 90.3% |
其他教育支出 | 829.12 | 450.72 | 406.94 | 90.3% |
科学技术支出 | 2,160.00 | 2,003.10 | 1,951.70 | 97.4% |
科学技术管理事务 | 30.00 | 30.00 | 19.64 | 65.5% |
其他科学技术管理事务支出 | 30.00 | 30.00 | 19.64 | 65.5% |
科学技术普及 | 80.00 | 55.00 | 13.96 | 25.4% |
科普活动 | 80.00 | 55.00 | 13.96 | 25.4% |
其他科学技术支出 | 2,050.00 | 1,918.10 | 1,918.10 | 100.0% |
其他科学技术支出 | 2,050.00 | 1,918.10 | 1,918.10 | 100.0% |
文化体育与传媒支出 | 1,874.38 | 1,578.25 | 1,402.63 | 88.9% |
文化 | 1,076.58 | 1,076.45 | 944.24 | 87.7% |
图书馆 | 102.50 | 82.50 | 68.89 | 83.5% |
文化活动 | 205.70 | 205.70 | 197.46 | 96.0% |
其他文化支出 | 768.38 | 788.25 | 677.89 | 86.0% |
体育 | 298.80 | 218.80 | 188.51 | 86.2% |
群众体育 | 298.80 | 218.80 | 188.51 | 86.2% |
新闻出版广播影视 | 179.00 | 149.00 | 136.70 | 91.7% |
电视 | 15.00 | 5.00 | 3.74 | 74.8% |
出版发行 | 164.00 | 144.00 | 132.96 | 92.3% |
其他文化体育与传媒支出 | 320.00 | 134.00 | 133.18 | 99.4% |
宣传文化发展专项支出 | 200.00 | 128.00 | 128.00 | 100.0% |
其他文化体育与传媒支出 | 120.00 | 6.00 | 5.18 | 86.3% |
社会保障和就业支出 | 8,365.40 | 11,223.02 | 10,799.05 | 96.2% |
人力资源和社会保障管理事务 | 1,258.05 | 719.05 | 567.07 | 78.9% |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,258.05 | 719.05 | 567.07 | 78.9% |
民政管理事务 | 118.50 | 149.09 | 109.03 | 73.1% |
老龄事务 | 93.50 | 123.50 | 84.03 | 68.0% |
民间组织管理 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.0% |
其他民政管理事务支出 | 0.59 | |||
财政对社会保险基金的补助 | 73.23 | 4,934.23 | 4,933.62 | 100.0% |
财政对其他社会保险基金的补助 | 73.23 | 4,934.23 | 4,933.62 | 100.0% |
就业补助 | 4,313.73 | 3,121.73 | 3,056.46 | 97.9% |
职业培训补贴 | 1,285.73 | 285.73 | 242.41 | 84.8% |
求职创业补贴 | 183.00 | 101.00 | 84.06 | 83.2% |
其他就业补助支出 | 2,845.00 | 2,735.00 | 2,729.99 | 99.8% |
抚恤 | 582.68 | 545.68 | 507.52 | 93.0% |
伤残抚恤 | 290.00 | 252.00 | 240.51 | 95.4% |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 12.00 | 13.00 | 12.60 | 96.9% |
义务兵优待 | 203.64 | 203.64 | 203.64 | 100.0% |
其他优抚支出 | 77.04 | 77.04 | 50.77 | 65.9% |
社会福利 | 639.90 | 666.93 | 617.01 | 92.5% |
老年福利 | 242.00 | 193.04 | 181.04 | 93.8% |
社会福利事业单位 | 341.90 | 417.89 | 402.58 | 96.3% |
其他社会福利支出 | 56.00 | 56.00 | 33.39 | 59.6% |
残疾人事业 | 354.68 | 354.68 | 301.32 | 85.0% |
残疾人康复 | 35.73 | 35.73 | 31.88 | 89.2% |
残疾人就业和扶贫 | 100.84 | 100.84 | 80.60 | 79.9% |
残疾人体育 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 75.0% |
其他残疾人事业支出 | 210.11 | 210.11 | 182.84 | 87.0% |
红十字事业 | 56.13 | 57.63 | 50.57 | 87.7% |
其他红十字事业支出 | 56.13 | 57.63 | 50.57 | 87.7% |
最低生活保障 | 512.00 | 300.50 | 298.26 | 99.3% |
城市最低生活保障金支出 | 512.00 | 300.50 | 298.26 | 99.3% |
其他生活救助 | 456.50 | 373.50 | 358.19 | 95.9% |
其他城市生活救助 | 456.50 | 373.50 | 358.19 | 95.9% |
医疗卫生与计划生育支出 | 3,831.40 | 2,567.36 | 2,406.30 | 93.7% |
医疗卫生与计划生育管理事务 | 254.55 | 254.55 | 254.55 | 100.0% |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 254.55 | 254.55 | 254.55 | 100.0% |
公共卫生 | 263.95 | 443.26 | 407.52 | 91.9% |
卫生监督机构 | 23.40 | 18.14 | 8.48 | 46.7% |
其他公共卫生支出 | 240.55 | 425.12 | 399.04 | 93.9% |
医疗保障 | 1,235.87 | 319.48 | 281.60 | 88.1% |
行政单位医疗 | 98.81 | 118.52 | 104.20 | 87.9% |
事业单位医疗 | 99.06 | 106.96 | 100.21 | 93.7% |
城镇居民基本医疗保险 | 800.00 | |||
城乡医疗救助 | 238.00 | 94.00 | 77.19 | 82.1% |
计划生育事务 | 996.81 | 703.55 | 661.55 | 94.0% |
计划生育机构 | 86.70 | 46.07 | 39.43 | 85.6% |
计划生育服务 | 822.81 | 619.18 | 597.41 | 96.5% |
其他计划生育事务支出 | 87.30 | 38.30 | 24.71 | 64.5% |
食品和药品监督管理事务 | 341.72 | 371.12 | 361.83 | 97.5% |
食品安全事务 | 341.72 | 371.12 | 361.83 | 97.5% |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 738.50 | 475.40 | 439.25 | 92.4% |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 738.50 | 475.40 | 439.25 | 92.4% |
节能环保支出 | 997.50 | 997.50 | 997.50 | 100.0% |
自然生态保护 | 997.50 | 997.50 | 997.50 | 100.0% |
农村环境保护 | 997.50 | 997.50 | 997.50 | 100.0% |
城乡社区支出 | 16,376.53 | 26,862.62 | 26,376.70 | 98.2% |
城乡社区管理事务 | 11,290.17 | 9,024.94 | 8,556.51 | 94.8% |
城管执法 | 1,827.43 | 1,918.45 | 1,664.18 | 86.7% |
其他城乡社区管理事务支出 | 9,462.74 | 7,106.49 | 6,892.33 | 97.0% |
城乡社区规划与管理 | 37.08 | 37.08 | 31.65 | 85.4% |
城乡社区规划与管理 | 37.08 | 37.08 | 31.65 | 85.4% |
城乡社区公共设施 | 276.95 | 271.10 | 97.9% | |
其他城乡社区公共设施支出 | 276.95 | 271.10 | 97.9% | |
城乡社区环境卫生 | 5,027.28 | 4,694.28 | 4,688.09 | 99.9% |
城乡社区环境卫生 | 5,027.28 | 4,694.28 | 4,688.09 | 99.9% |
其他城乡社区支出 | 22.00 | 12,829.37 | 12,829.35 | 100.0% |
其他城乡社区支出 | 22.00 | 12,829.37 | 12,829.35 | 100.0% |
农林水支出 | 4,708.47 | 2,888.51 | 2,782.34 | 96.3% |
农业 | 1,252.84 | 921.97 | 890.56 | 96.6% |
事业运行 | 217.16 | 217.16 | 188.00 | 86.6% |
农产品质量安全 | 43.94 | 43.94 | 42.89 | 97.6% |
稳定农民收入补贴 | 330.00 | |||
农村公益事业 | 39.42 | 39.42 | 38.53 | 97.7% |
农业资源保护修复与利用 | 622.32 | 621.45 | 621.14 | 100.0% |
水利 | 2,455.63 | 1,234.98 | 1,160.22 | 93.9% |
水利工程运行与维护 | 1,985.27 | 779.60 | 762.10 | 97.8% |
防汛 | 232.02 | 218.92 | 207.79 | 94.9% |
其他水利支出 | 238.34 | 236.46 | 190.33 | 80.5% |
农村综合改革 | 1,000.00 | 731.56 | 731.56 | 100.0% |
对村集体经济组织的补助 | 1,000.00 | 731.56 | 731.56 | 100.0% |
资源勘探信息等支出 | 10,337.52 | 11,618.61 | 11,600.05 | 99.8% |
安全生产监管 | 337.52 | 179.11 | 160.55 | 89.6% |
其他安全生产监管支出 | 337.52 | 179.11 | 160.55 | 89.6% |
支持中小企业发展和管理支出 | 10,000.00 | 11,439.50 | 11,439.50 | 100.0% |
中小企业发展专项 | 10,000.00 | 11,439.50 | 11,439.50 | 100.0% |
国土海洋气象等支出 | 541.83 | 545.15 | 410.29 | 75.3% |
国土资源事务 | 541.83 | 545.15 | 410.29 | 75.3% |
事业运行 | 541.83 | 545.15 | 410.29 | 75.3% |
住房保障支出 | 303.10 | 615.26 | 582.68 | 94.7% |
住房改革支出 | 303.10 | 615.26 | 582.68 | 94.7% |
住房公积金 | 263.10 | 325.14 | 307.63 | 94.6% |
购房补贴 | 40.00 | 290.12 | 275.05 | 94.8% |
预备费 | 1,800.00 | |||
预备费 | 1,800.00 | |||
其他支出 | 68.79 | 2,668.79 | 2,649.45 | 99.3% |
其他支出 | 68.79 | 2,668.79 | 2,649.45 | 99.3% |
其他支出 | 68.79 | 2,668.79 | 2,649.45 | 99.3% |
一般公共预算支出合计 | 63,082.90 | 75,375.90 | 73,226.21 | 97.1% |
转移性支出 | 25,822.69 | 32,471.63 | 30,165.13 | 92.9% |
补助下级支出 | ||||
返还性支出 | ||||
一般性转移支付 | ||||
专项转移支付 | ||||
上解上级支出 | 25,822.69 | 32,471.63 | 25,548.31 | 78.7% |
调出资金 | ||||
安排预算稳定调节基金 | 4,616.82 | |||
结转下年支出 | ||||
债务还本支出 | ||||
地方政府一般债务还本支出 | ||||
支出总计 | 88,905.59 | 107,847.53 | 103,391.34 | 95.9% |
2016年嘉定区江桥镇“三公”经费决算财政拨款情况统计表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 年初预算数 | 决算数 | 决算数为年初预算数的% |
合计 | 215.90 | 21.67 | 10.0% |
因公出国(境)费用 | 14.00 | 4.95 | 35.4% |
公务接待费 | 179.50 | 10.98 | 6.1% |
公务用车费 | 22.40 | 5.74 | 25.6% |
公务用车运行费 | 22.40 | 5.74 | 25.6% |
公务用车购置 | |||
2016年“三公”经费决算编制说明 | |||
嘉定区江桥镇2016年“三公”经费决算数21.67万元,比年初预算节约194.23万元。2016年“三公”经费决算数小于年初预算数的主要原因是:贯彻落实厉行节约有关要求,“三公”经费支出减少。其中: | |||
因公出国(境)费决算4.95万元,比年初预算节约9.05万元。减少的主要原因:严格执行“八项规定”,规范国公出国(境)支出。 | |||
公务用车购置及运行维护费决算5.74万元,比年初预算节约16.66万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.74万元。减少的主要原因:深化公务用车制度改革因素,减少公务用车支出。 | |||
公务接待费预算10.98万元,比年初预算节约168.52万元。减少的主要原因:严格执行“八项规定”,规范业务招待支出。 |
2016年嘉定区江桥镇一般公共预算基本支出决算表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 决算数 |
工资福利支出 | 7,403.58 |
其中:基本工资 | 1,525.17 |
津贴补贴 | 1,312.75 |
奖金 | 1,576.55 |
其他社会保障缴费 | 808.98 |
伙食补助费 | 240.80 |
绩效工资 | 283.64 |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 267.77 |
职业年金缴费 | 55.11 |
其他工资福利支出 | 1,332.81 |
商品和服务支出 | 1,842.89 |
其中:办公费 | 157.25 |
印刷费 | 3.74 |
手续费 | 1.75 |
水费 | 84.65 |
电费 | 329.88 |
邮电费 | 49.19 |
物业管理费 | 292.47 |
差旅费 | 23.20 |
因公出国(境)费用 | 4.95 |
维修(护)费 | 102.51 |
租赁费 | 402.40 |
会议费 | 0.47 |
培训费 | 1.99 |
公务接待费 | 10.98 |
工会经费 | 50.91 |
福利费 | 65.05 |
公务用车运行维护费 | 5.26 |
其他交通费用 | 146.91 |
其他商品和服务支出 | 109.33 |
对个人和家庭的补助 | 587.05 |
其中:抚恤金 | 3.10 |
奖励金 | 0.03 |
住房公积金 | 307.63 |
购房补贴 | 275.05 |
其他对个人和家庭的补助支出 | 1.24 |
其他资本性支出 | 4.91 |
其中:办公设备购置 | 4.91 |
基本支出合计 | 9,838.43 |